目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 2017年部門決算情況說明
一、2017年決算收支總體情況說明
二、2017年“三公”經費預算情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、固定資產情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2017年部門決算公開表格
一、收入支出決算批復表
二、收入決算批復表
三、支出決算批復表
四、財政撥款收入支出決算批復表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表
八、收入支出決算總表
九、收入決算表
十、支出決算表
十一、財政撥款收入支出決算總表
十二、一般公共預算財政撥款支出決算表
十三、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
十四、財政撥款“三公”經費支出決算表
十五、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
黃岡市國有土地儲備中心為市政府辦公室管理的正縣級參照公務員管理的事業機構。負責市區經營性用地收購、儲備、開發和經營,負責市區基礎設施建設和建設資金投入管理,負責市區公共資源開發管理。
二、機構設置情況
我中心內設辦公室、投資科、工程建設管理科、政工科、園區產業科、財務審計科、土地儲備科、資產管理科、融資科、信息科11個科室,財政全額供給參公編制30名,實有在編人員23名、退休人員6名,其中處級6人,科級13人、科員4人
三、部門預算單位構成
中心下未設二級單位,本決算范圍僅包括黃岡市國有土地儲備中心。
第二部分 2017年部門決算情況說明
一、2017年決算收支總體情況說明
(一)收入支出結構。
我單位收入總額總計4242081.19元,其中年初結轉2648675.19元(已扣減財政收回指標197664元),全部為財政撥款收入,支出總額總計3956607.37元,年末結轉285473.82元。
(二)收入支出與預算對比分析
1、預、決算差異情況。
2017年年初市財政下達預算指標1569156.00 元,2016年未財政撥款結轉2846339.19元,市財政收回指標197664元,包括減人減資185444元、收回教育經費12220元,實際結轉金額2648675.19元。年初收入總額4217831.19元
本年因獲得目標考核優勝單位,市財政新增領導班子獎勵24250元。
本年下達指標總計4242081.19元,實際支出3956607.37元,年末結轉285473.82元。
二、2017年“三公”經費預算情況說明
(1)增減變化。年初預算三公經費為68000.00元,實際開支29953.35元,與上年相比減少3007.41元。
(2)本年中心無因公出國出境費用。
(3)我中心公務用車1輛,本年度公務用車運行費25781.35元,與上年相比減少2781.41元,無公務車購置。
(4)本年公務接待5批,共49人次,共計招待費用4172.00元,與上年相比減少226元。
三、機關運行經費安排情況說明
本年度支出總額3956607.37元,與上年支出3,735,870.26元相比,基本持平。明細構成如下:
指 標 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減% |
人員經費 |
2,466,799.11 |
2,651,773.17 |
-184,974.06 |
-6.98 |
日常公用經費 |
730,745.30 |
634,359.39 |
96,385.91 |
15.19 |
項目支出 |
759,062.96 |
449,737.70 |
309,325.26 |
68.78 |
合計 |
3,956,607.37 |
3,735,870.26 |
|
|
說明:(1)本年中心人員變動較大,調出3人。(2)因養老體制改革,賬面預提496792.24個人部分養老保險費用,已做經費支出,實際未撥付。(3)本年因檢查整改工作增大,日常公用經費有小幅增加。
四、政府采購安排情況說明
年初預算政府采購金額211000.00元,包括一般公共預算支出111000元,政府性基金預算50000.00元,實際發生政府采購支出100045.40,包括一般公共預算支出75265.40元,政府性基金預算24780.00元。
五、固定資產情況說明
本年固定資產采購支出83766元,明細如下:
序號 |
資產名稱 |
資產分類 |
數量 |
計量單位 |
原值 |
1 |
KFR-50LW格力空調 |
專用制冷、空調設備 |
1 |
臺 |
4599.00 |
2 |
臺式電腦聯想M4900C |
臺式機 |
2 |
臺 |
7660.00 |
3 |
辦公桌 |
臺、桌類 |
1 |
臺 |
1350.00 |
4 |
數碼相機(佳能E70D) |
照相機及器材 |
1 |
臺 |
8760.00 |
5 |
對講機 |
通用無線電通信設備 |
5 |
臺 |
1835.00 |
6 |
聯想臺式電腦 |
臺式機 |
1 |
臺 |
3880.00 |
7 |
匯金27B大功率碎紙機 |
碎紙機 |
1 |
臺 |
1880.00 |
8 |
HPM1005一體打印機 |
打印設備 |
1 |
臺 |
1600.00 |
9 |
HP1020激光打印機 |
打印設備 |
1 |
臺 |
1200.00 |
10 |
京瓷M4028復印機 |
復印機 |
1 |
臺 |
16300.00 |
11 |
格力空調 |
制冷電器 |
1 |
臺 |
5599.00 |
12 |
聯想T4900臺式電腦 |
臺式機 |
1 |
臺 |
3750.00 |
13 |
語音播放系統 |
其他播出設備 |
1 |
套 |
9741.00 |
14 |
長虹電視機32F8 |
普通電視設備(電視機) |
1 |
臺 |
1699.00 |
15 |
萬和熱水器廚寶 |
其他機械設備 |
2 |
臺 |
1100.00 |
16 |
格力空調 |
空調機組 |
2 |
臺 |
6998.00 |
17 |
3.2m會議桌 |
臺、桌類 |
1 |
臺 |
2600.00 |
18 |
會議椅 |
椅凳類 |
6 |
臺 |
2400.00 |
19 |
單人茶幾 |
臺、桌類 |
2 |
臺 |
600.00 |
|
合計 |
|
|
|
83551.00 |
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金!
2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
3、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費支出(款):反映行政事業單位養老保險方面的支出。
4、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款):反映用于醫療保障方面的支出。
5、住房保障(類)住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
8、國土海洋氣象等支出:是指用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。
第四部分 2017年部門預算表
1.收入支出決算批復表(見附件)
2.收入決算批復表(見附件)
3.支出決算批復表(見附件)
4.財政撥款收入支出決算批復表(見附件)
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表(見附件)
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表(見附件)
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表(見附件)
8.收入支出決算總表(見附件)
9.收入決算表(見附件)
10.支出決算表(見附件)
11.財政撥款收入支出決算總表(見附件)
12.一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)
13.一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附件)
14.財政撥款“三公”經費支出決算表(見附件)
15.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)